Prosím jaký je postup při zdanění příjmů ze zahraničí v následujícím případě (částky jsou orientační) : Zahraniční firmě jsem poskytl částku 4500 Euro na zafinancování její obchodní činnosti. Tato firma mi každého ¼ roku posílá vyúčtování s tím, že můj vklad byl její obchodní činností zhodnocen o 500 Euro, a tuto částku mi převádí zpět na můj účet (nebylo zdaněno v zahraničí).
Celkem za rok 4 x 500 = 2000 Euro. Kdy zdanit tuto částku a jak? Každý rok? , nebo až se mi vrátí původní částka 4500 Euro a následně danit to co přichází navíc?
Do jaké kolonky daňového přiznání pak toto uvádět? Děkuji za odpověď. Blahoslav.
Komentáře vytvořeny pomocí CComment